欢迎访问福贡县人民检察院网站!  
  本站已支持IPv6网络
本院概况
检察长信箱
检察微信
检察微信
检察微博
检察微博
“检察蓝”向祖国的深情告白
“检察蓝”向祖国的深...
当前位置:首页>>预决算公开
怒江州福贡县人民检察院2025年度部门决算
时间:2026-08-14  作者:  新闻来源:院财务室  【字号: | |

怒江州福贡县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

福贡县人民检察院作为国家的法律监督机关,直接受中共福贡县委和州检察院的领导,在县人大及其常委会的监督下,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施。主要职责:

1.对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受州人民检察院的领导。

2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.对全县范围内重大刑事案件以及法律规定需由本院提起公诉的案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起诉讼。

4.对县看守所执行刑罚的活动、羁押犯罪嫌疑人和被告人的活动是否合法进行监督。

5.对重大疑难案件痕迹、物证、人身伤亡和账务等进行检验、鉴定、审查工作。

6.受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首工作。

7.负责本院干警的思想政治工作和队伍建设;协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制,制定相关管理办法。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。另外还设有派驻石月亮检察室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为怒江州人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的:公务员23人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末遗属4人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是以更高站位把牢政治方向。持续巩固拓展主题教育成果,严格执行“第一议题”制度,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。以“全国文明单位”创建为抓手,推动党建与业务融合更深更实,打造具有检察辨识度的党建品牌。将党的创新理论最新成果纳入全员培训体系,通过专题轮训、研讨交流等形式,切实把学习成效转化为推动工作的强大动力。

二是以更强担当服务发展大局。持续优化法治化营商环境,深化“检护民生”专项行动,依法平等保护各类市场主体合法权益。聚焦乡村振兴战略,在生态环保、民生保障等领域精准发力。深化边疆社会治理,完善民族语言调解等矛盾化解机制,促进民族团结,筑牢边疆安全屏障。

三是以更实举措提升监督质效。全面贯彻新发展理念,更加聚焦主责主业,持续加强立案、侦查、审判、执行等环节的法律监督,促进严格执法、公正司法。一体抓实“三个管理”,加强案件会商研判、流程监控、质量评查、不断提升司法办案质效。继续加大法律监督模型运用力度,让监督办案更加智能、更加高效。

四是以更严要求锻造过硬队伍。深入实施人才强检战略,通过实战练兵、业务竞赛、跟班学习等方式,加快培养业务骨干。压紧压实全面从严管党治检主体责任,常态化开展纪律警示教育,严格执行“三个规定”。深化检务公开,常态化举办检察开放日活动,主动接受各方监督。严格落实意识形态工作责任制,加强宣传阵地管理,提升舆情应对能力。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

福贡县人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

福贡县人民检察院2025年无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州福贡县人民检察院2025年度收入合计10,417,807.51元。其中:财政拨款收入10,063,390.12元,占总收入的96.60%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入354,417.39元,占总收入的3.40%。

与上年相比,收入合计减少4,224,911.34元,下降28.85%。其中:财政拨款收入减少4,374,662.54元,下降30.30%;均无上级补助收入;均无事业收入;均无经营收入;均无附属单位上缴收入;其他收入增加149,751.20元,增长73.17%。主要原因是:一是2025年较2024年减少了“数字检察”信息化项目经费支出导致财政拨款收入较上年下降;二是2025年县级财政保障业务用房维修费用导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

怒江州福贡县人民检察院2025年度支出合计10,599,211.19元。其中:基本支出6,668,753.73元,占总支出的62.92%;项目支出3,930,457.46元,占总支出的37.08%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少4,219,497.76元,下降28.47%。其中:基本支出增加136,478.96元,增长2.09%;项目支出减少4,355,976.72元,下降52.57%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是新招录公务员人员经费支出导致基本支出较上年增长,2025年较2024年减少“数字检察”信息化项目经费支出导致项目支出较上年下降。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障怒江州福贡县人民检察院机构正常运转的日常支出6,668,753.73元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,908,729.41元,占基本支出的88.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760,024.32元,占基本支出的11.40%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障怒江州福贡县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,930,457.46元。其中:基本建设类项目支出0.00元。其他共产党事务支出5,000.00,行政运行976.54元,一般行政管理事务114,181.63元,“两房”建设696,400.00元,检察监督2,976,914.89元,其他检察支出77,600.00元,国家司法救助支出30,000.00元,公务员医疗补助29,384.40元。

办案业务和专业技术用房项目经费696,400.00元,主要用于办案业务和专业技术用房建设相关费用支出。

办案业务及业务装备经费项目经费448,500.00元,主要用于办案业务及业务装备支出。

检察业务综合保障经费项目经费420,000.00元,主要用于部门日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

怒江州福贡县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出10,063,390.12元,占本年支出合计的94.94%。与上年相比减少4,374,662.54元,下降30.30%,完成年初预算的160.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出8,941,844.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%,完成年初预算的174.49%。主要用于业务办案项目的经费支出;造成预决算差异的主要原因是预算执行年度有年中追加项目资金增加,故预决算产生差异。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出441,160.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的95.97%。主要用于在职及退休人员基本养老保险及其他社会保障缴费等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数的动态调整及在职人员退休和新招录公务员等人数变动,故预决算产生差异。

9.卫生健康(类)支出309,999.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%,完成年初预算的88.79%。主要用于缴纳职工医疗保险费;造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整及人员变动,故预决算产生差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出370,386.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的110.70%。主要用于支付职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及工资调整导致该部分资金支出预决算产生差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,300.00元,决算为148,161.62元,完成年初预算的96.65%;支出决算较上年减少5,108.38元,下降3.33%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为148,200.00元,决算为144,361.62元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.44%,完成年初预算的97.41%;公务接待费支出年初预算为5,100.00元,决算为3,800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.56%,完成年初预算的74.51%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,838.38元,下降2.59%;公务接待费支出决算较上年减少1,270.00元,下降25.05%;具体是国内接待费支出决算3,800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,270.00元,下降25.05%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为153,300.00元,支出决算为148,161.62元,完成年初预算的96.65%,支出决算较上年减少5,108.38元,下降3.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为148,200.00元,决算为144,361.62元,完成年初预算的97.41%;公务接待费支出年初预算为5,100.00元,决算为3,800.00元,完成年初预算的74.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持严格贯彻落实“过紧日子”要求,按照要求严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3,838.38元,下降2.59%;公务接待费支出决算减少1,270.00元,下降25.05%,具体是国内接待费支出决算3,800.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,270.00元,下降25.05%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持严格贯彻落实“过紧日子”要求,按照要求严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导发生的接待支出发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于外单位到我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

怒江州福贡县人民检察院2025年机关运行经费支出760,024.32元,比上年增加39,004.14元,增长5.41%,主要原因是年度内因新招录公务员以及在职人员退休导致在职人数变化,机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于保障我单位机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,怒江州福贡县人民检察院资产总额28,406,258.84元,其中,流动资产188,997.24元,固定资产23,774,401.36元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产4,442,800.37元(净值),其他资产59.87元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,269,874.67元,其中固定资产增加12,606,181.89元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1.00辆,账面原值294,800.00元;报废资产96.00项,账面原值716,015.52 元,实现资产处置收入3,915.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额175,406.10元,其中:政府采购货物支出100,288.48元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出75,117.62元。授予中小企业合同金额175,406.10元,其中:授予小微企业合同金额175,406.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

(1)行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。

(2)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

(3)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

(4)其他检察支出(项):反映上述项目以外其他用于检察方面的支出。

怒江州福贡县人民检察院决算公开附表.pdf

怒江州福贡县人民检察院决算绩效自评报告.pdf

怒江州福贡县人民检察院2025年度国有资产使用情况表.pdf




友情链接
版权所有:云南省福贡县人民检察院
工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。